咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度部门决算
一、咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局概况
1、贯彻落实党和国家关于365平台怎么样_365eme_365 office login email工作的方针政策,制定全市365平台怎么样_365eme_365 office login email工作规范性文件,查处违犯365平台怎么样_365eme_365 office login email法律法规的人和事,维护365平台怎么样_365eme_365 office login email的完整和安全;根据365平台怎么样_365eme_365 office login email事业的发展,制定全市365平台怎么样_365eme_365 office login email工作发展规划和年度计划,并负责组织实施;加强对全市365平台怎么样_365eme_365 office login email工作的宏观管理。监督指导市级机关、群众团体、企事业单位、中省驻咸单位及各县市区365平台怎么样_365eme_365 office login email工作;制定全市365平台怎么样_365eme_365 office login email业务培训计划,开展365平台怎么样_365eme_365 office login email专业继续教育;开展365平台怎么样_365eme_365 office login email宣传,提高全民365平台怎么样_365eme_365 office login email意识;创新服务方式,发挥365平台怎么样_365eme_365 office login email的凭证和资政育人作用,提高365平台怎么样_365eme_365 office login email的利用率;接收、征集市级机关、群众团体、企事业单位、中省驻咸单位的365平台怎么样_365eme_365 office login email、资料、现行文件及散存于社会的重要365平台怎么样_365eme_365 office login email资料;整理、保管、开放、编研、利用馆藏365平台怎么样_365eme_365 office login email资料;依法开展365平台怎么样_365eme_365 office login email寄存、托管等社会化服务,增强365平台怎么样_365eme_365 office login email的使用价值,为全市经济社会发展服务;负责本馆(局)365平台怎么样_365eme_365 office login email资料的编纂、公布、出版发行,参与编修史志工作;监督指导全市365平台怎么样_365eme_365 office login email馆库的建设、改造和维修工作;负责全市365平台怎么样_365eme_365 office login email专业技术职务资格的评审工作;负责全市365平台怎么样_365eme_365 office login email信息化建设的规划和监督指导;负责市馆365平台怎么样_365eme_365 office login email信息化建设,保障数据安全,建设数字365平台怎么样_365eme_365 office login email馆;负责馆藏365平台怎么样_365eme_365 office login email资料的缩微、复制、修复、365平台怎么样_365eme_365 office login email科技管理工作,开展365平台怎么样_365eme_365 office login email技术咨询、服务、推广应用科研成果;承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。
2、决算单位构成:
纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即:咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email局本级;参照公务员法管理的事业单位1个,即:咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email局本级;执行行政会计制度的单位1个,即:咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email局本级;一级预算单位1户,即:咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email局本级。
二、咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度部门决算表。
1、收支决算总表
咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度收支决算总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、一般预算财政拨款 |
1 |
2392530.90 |
一、基本支出 |
13 |
1998469.90 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
840846.60 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
788564.30 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
369059.00 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
394061.00 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
2392530.90 |
本年支出合计 |
21 |
2392530.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
23 |
|
收入总计 |
12 |
2392530.90 |
支出总计 |
24 |
2392530.90 |
注:本表反映市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局本年度总收支和年末结转结余情况 |
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9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23) |
2、公共预算财政拨款支出决算表
咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度一般预算财政拨款支出决算表 |
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单位:元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合 计 |
2392530.90 |
1998469.90 |
394061.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
2259018.60 |
1864957.60 |
394061.00 |
20126 |
365平台怎么样_365eme_365 office login email事务 |
2259018.60 |
1864957.60 |
394061.00 |
20122601 |
行政运行 |
1864957.60 |
1864957.60 |
|
2012604 |
365平台怎么样_365eme_365 office login email馆 |
394061.00 |
|
394061.00 |
210 |
医疗卫生 |
31000.00 |
31000.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
31000.00 |
31000.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
31000.00 |
31000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102512.30 |
102512.30 |
|
22102 |
住房改革支出 |
102512.30 |
102512.30 |
|
2210201 |
住房公积金 |
102512.30 |
102512.30 |
|
…… |
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3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度一般预算财政拨款安排的 “三公经费”支出表 |
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单位:元 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
0 |
86018.50 |
13221.50 |
三、咸阳市365平台怎么样_365eme_365 office login email(馆)局2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2392530.90元。包括:
公共预算财政拨款收入2392530.90元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计2392530.90元,包括:
(1)基本支出1998469.90元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出840846.60元,对个人和家庭的补助支出788564.30元,商品和服务支出369059.00元。
(2)项目支出394061.00元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出2392530.90元,其中:基本支出1998469.90元,项目支出394061.00元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。其中:工资福利支出840846.60元,对个人和家庭的补助支出788564.30元,商品和服务支出369059.00元,项目支出394061.00元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出99240.00元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费86018.50元,公务接待费13221.50元。
1、公务用车购置及运行维护费86018.50元主要用于2辆公务用车修理、保养、油料、保险、停车过路过桥等费用。
2、公务接待费13221.50元主要用于上级检查、同级交流,下级来访等接待费用。